该职位所属财务部
岗位职责:
1、根据年初规划的工作计划,依据内审制度及流程拟定公司常规审计工作计划;
2、负责对公司内部的经营活动进行审计(经营成果、财务、管理、等各项审计活动);
3、负责司内有关人员的经济责任审计、离任审计工作;
4、检查、评价审计证据的真实、充分、有效性以及审计结论的适当性;草拟审计报告,提出审计建议;
5、跟踪审计建议的整改方案。
任职要求:
1、 财务、审计类相关专业本科以上学历,中级以上职称(财务、审计类)优先考虑;
2、 5年以上制造业公司内审、会计师事务所工作经验;能独立完成审计项目;
3、熟悉财税法规、会计核算、审计程序和公司财务管理流程;
4、较强的组织、沟通、协调的能力、文字表达能力、良好的职业道德和团队协作精神;
3628 7182-02|176 0479 2196 655、抗压能力强;